文化体制改革单位2014年度部门决算

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  第一部分文化体制改革单位概况

  一、主要职能

  组织本市市属国有文艺院团开展剧目创作、排练、演出;培育优秀文艺人才;促进本市文化大发展大繁荣,丰富广大市民群众精神文化生活。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,文化体制改革单位部门决算包括下属事业单位决算。

  纳入文化体制改革单位2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注
1 上海昆剧团  
2 上海京剧院  
3 上海越剧艺术传习所(上海越剧院)  
4 上海沪剧艺术传习所(上海沪剧院)  
5 上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团)  
6 上海评弹艺术传习所(上海评弹团)  
7 上海大剧院  
8 上海芭蕾舞团  
9 上海民族乐团  
10 上海歌剧院  

  第二部分文化体制改革单位2014年度部门决算表

  2014年度财务收支决算总表

  单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
财政拨款 35,094.41 一般公共服务  
其中:政府性基金   外交  
事业收入 5,903.33 国防  
事业单位经营收入   公共安全  
其他收入 21,937.80 教育  
    科学技术  
    文化教育与传媒 78,028.06
    社会保障和就业 3,483.75
    医疗卫生 948.64
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    金融监管等事务支出  
    援助其他地区支出  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 780.45
    粮油物资储备事务  
    其他支出 3,020.88
本年收入合计 62,935.54 本年支出合计 86,261.78
动用历年结余 23,326.24 本年结余  
合计 86,261.78 合计 86,261.78

  2014年度财政拨款支出决算表

  单位:万元

项目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 30,889.16 21,679.29 9,209.87
207 01   文化 30,506.66 21,679.29 8,827.37
207 01 07 艺术表演团体 30,005.23 21,177.86 8,827.37
207 01 99 其他文化支出 501.43 501.43 0.00
207 06   文化事业建设费安排的支出 382.50 0.00 382.50
207 06 99 其他文化事业建设费安排的支出 382.50 0.00 382.50
208     社会保障和就业支出 3,483.75 3,389.84 93.91
208 05   行政事业单位离退休 3,483.75 3,389.84 93.91
208 05 02 事业单位离退休 3,452.52 3,389.84 62.68
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 31.23 0.00 31.23
210     医疗卫生与计划生育支出 918.48 911.88 6.60
210 05   医疗保障 911.88 911.88 0.00
210 05 02 事业单位医疗 911.88 911.88 0.00
210 99   其他医疗卫生支出 6.60 0.00 6.60
210 99 01 其他医疗卫生支出 6.60 0.00 6.60
221     住房保障支出 779.78 779.78 0.00
221 02   住房改革支出 779.78 779.78 0.00
221 02 01 住房公积金 779.78 779.78 0.00
229     其他支出 1,499.70 0.00 1,499.70
229 99   其他支出 1,499.70 0.00 1,499.70
229 99 01 其他支出 1,499.70 0.00 1,499.70
合计 37,570.88 26,760.79 10,810.08

  2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目 合计 工资福利支出 商品服务支出 对个人家庭的补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位补助支出 其他支出
科目编码 科目名称
207     文化体育与传媒支出 21,679.29 15,570.18 5,048.65 73.17   987.29    
207 01   文化 21,679.29 15,570.18 5,048.65 73.17   987.29    
207 01 07 艺术表演团体 21,177.86 15,074.84 5,048.65 67.08   987.29    
207 01 99 其他文化支出 501.43 495.34   6.09        
208     社会保障和就业支出 3,389.84     3,389.84        
208 05   行政事业单位离退休 3,389.84     3,389.84        
208 05 02 事业单位离退休 3,389.84     3,389.84        
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出                
210     医疗卫生与计划生育支出 911.88 911.88            
210 05   医疗保障 911.88 911.88            
210 05 02 事业单位医疗 911.88 911.88            
210 99   其他医疗卫生支出                
210 99 01 其他医疗卫生支出                
221     住房保障支出 779.78     779.78        
221 02   住房改革支出 779.78     779.78        
221 02 01 住房公积金 779.78     779.78        
合计 26,760.79 16,482.06 5,048.65 4,242.79   987.29    

  第三部分文化体制改革单位2014年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

  一、关于文化体制改革单位2014年部门决算收入情况说明

  文化体制改革单位2014年部门决算收入总计62,935.54万元,其中:财政拨款收入35,094.41万元,占55.76%;事业收入5,903.33万元,占9.38%;其他收入21,937.8万元,占34.86%。

  二、关于文化体制改革单位2014年部门决算支出情况说明

  文化体制改革单位2014年部门决算支出总计86261.78万元,其中:基本支出38437万元,占45%;项目支出47824.78万元,占55%。

  三、关于文化体制改革单位2014年部门决算财政拨款支出情况说明

  文化体制改革单位2014年部门决算财政拨款支出总计37,570.88万元,具体情况如下:

  1.“文化”2014年度决算30,506.66万元,其中:

  “艺术表演团体”2014年度决算30,005.23万元,主要用于市属国有文艺院团的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费;“其他文化支出”2014年度决算501.43万元,主要用于基本支出。

  2.“文化事业建设费安排的支出”2014年度决算382.50万元,其中:

  “其他文化事业建设费安排的支出”2014年度决算382.50万元,主要用于市属国有文艺院团剧目创作和排演。

  3.“行政事业单位离退休”2014年度决算3,483.75万元,其中:

  “事业单位离退休”2014年度决算3,452.52万元,主要用于事业单位离休、退休人员的社会保障金等支出;“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算31.23万元,主要用于事业单位离休、退休人员的社会管理等支出。

  4.“医疗保障”2014年度决算911.88万元,其中:

  “事业单位医疗”2014年度决算911.88万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员医疗保险。

  5.“其他医疗卫生支出”2014年度决算6.60万元,其中:

  “其他医疗卫生支出”2014年度决算6.60万元,主要用于事业单位离休干部的医疗卫生等支出。

  6.“住房改革支出”2014年度决算779.78万元,其中:

  “住房公积金”2014年度决算779.78万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员公积金。

  7.“其他支出”2014年度决算1,499.70万元,其中:

  “其他支出”2014年度决算1,499.70万元,主要用于基本建设。

  四、关于文化体制改革单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

  文化体制改革单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计26,760.79万元,具体情况如下:

  1.工资福利支出16,482.06万元,主要用于本部门所属预算单位的工资、津贴和社会保障费支出;

  2.商品服务支出5,048.65万元,主要用于本部门所属预算单位的办公费、水电煤等支出;

  3.对个人家庭的补助支出4,242.79万元,主要用于本部门所属预算单位的退休费、住房公积金等支出;

  4.其他资本性支出987.29万元,主要用于本部门所属预算单位的设备购置等支出。

  五、关于文化体制改革单位2014年度“三公经费”决算数

  2014年“三公经费”决算总数76.93万元,比预算节约20.97万元,其中:

  因公出国经费决算13.05万元,比预算节约3.25万元,主要用于组织13个出国团组院团等单位文化交流项目,累计220人次。

  公务用车购置及运行经费决算50.32万元,比预算节约13.18万元,其中:公务用车运行费50.32万元,主要用于车辆的日常运行费用。年末公务用车保有量为19辆。

  公务接待经费决算13.55万元,比预算节约4.45万元,主要用于接待来沪交流文艺团体开展艺术交流和创作经费,全年接待交流来访艺术团体13批次,接待人数约1292人次。

  六、关于文化体制改革单位2014年度政府采购情况

  2014年度本部门政府采购预算执行总额1946.86万元,其中:政府采购货物预算执行880.1万元、政府采购工程预算执行835万元、政府采购服务预算执行231.76万元。

  七、关于文化体制改革单位2014年度预算绩效情况

  纳入绩效评价的项目1个,涉及预算金额3771.59万元。

  八、关于文化体制改革单位2014年度国有资产占有使用情况

  截至2014年12月31日,文化体制改革单位各单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车23辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

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