上海市崇明县就业促进中心2015年度决算
第一部分 上海市崇明县就业促进中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家法律、法规、规章和上海市有关促进就业的方针政策,宣传促进就业的法律、法规和政策,指导和协调全区就业服务工作,落实促进就业的有关措施。
(二)负责组织开展本县(含外来人员)的职业指导、职业介绍,用工管理,档案保管,失业保险基金审批、发放及管理,创业指导,职业培训等公共就业服务。
(三)承办法律、法规规定和上级交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市崇明县就业促进中心设15个内设机构,包括:办公室、财务科、信息科、职业介绍管理科、劳动力资源管理科、失业保险管理科、开业指导管理科、职业培训指导科、外来人员就业管理科、堡镇职介所、城桥职介所、东平职介所、新海职介所以及促进就业上海工作站、促进就业长兴工作站。
第二部分 上海市崇明县就业促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,421.18 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中:政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
83.85 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,350.34 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
82.61 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.55 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,505.03 |
本年支出合计 |
1,471.51 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
33.52 |
|
合计 |
1,505.03 |
合计 |
1,505.03 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,421.18 |
1,298.00 |
123.18 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,298.70 |
1,176.84 |
121.86 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,298.70 |
1,176.84 |
121.86 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
1,298.70 |
1,176.84 |
121.86 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.32 |
|
1.32 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
82.61 |
82.61 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
82.61 |
82.61 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
82.61 |
82.61 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.55 |
38.55 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.55 |
38.55 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
963.51 |
963.51 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
157.98 |
157.98 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
26.05 |
26.05 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
229.75 |
229.75 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
443.64 |
443.64 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
106.09 |
106.09 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
260.57
|
|
260.57
|
|
302 |
01 |
办公费 |
14.91 |
|
14.91 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
302 |
05 |
水费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
302 |
06 |
电费 |
49.76 |
|
49.76 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
6.40 |
|
6.40 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
74.12 |
|
74.12 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
20.60 |
|
20.60 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
43.99 |
|
43.99 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
11.22 |
|
11.22 |
|
302 |
29 |
福利费 |
14.69 |
|
14.69 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
14.39 |
|
14.39 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
39.67 |
39.67 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.76 |
0.76 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
34.25
|
|
34.25 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
34.25 |
|
34.25 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,298.00 |
1,003.18 |
294.82 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位:万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
7.5 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
0.2 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市崇明县就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市崇明县就业促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市崇明县就业促进中心2015年度决算收入总计1,505.03万元,其中:财政拨款收入1,421.18万元,占94.43 %;其他收入83.85万元,占5.57%。
二、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市崇明县就业促进中心2015年度决算支出总计1,471.51万元,其中:基本支出1,348.32万元,占91.63 %;项目支出123.18万元,占8.37%。
三、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市崇明县就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,421.18万元,具体情况如下:
1.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,298.70万元,其中:
“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算1,298.70万元,主要用于本单位公共就业服务的支出。
2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1.32万元,其中:
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.32万元,主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算82.61万元,其中:
“事业单位医疗”2015年度决算82.61万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算38.55万元,其中:
“住房公积金”2015年度决算38.55万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于崇明县就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市崇明县就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,298.00 万元,具体情况如下:
1.工资福利支出963.51万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出260.57万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭补助39.67万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出34.25 万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市崇明县就业促进中心2015年“三公经费”决算数0.2万元,比预算节约7.3万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中:
本单位无因公出国经费决算。
本单位无公务用车购置及运行经费决算。
公务接待经费决算0.2万元,比预算节约7.3万元,主要用于,安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待1批次、累计41人次。
六、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市崇明县就业促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市崇明县就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额54.52万元,其中:政府采购货物决算31.44万元、政府采购服务决算23.08万元、无政府采购工程决算。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算5万元;在其他政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交。
九、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本部门无实行绩效目标管理的项目,无绩效评价项目。
十、关于上海市崇明县就业促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本单位无车辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。