2016年中共上海市委台湾工作办公室部门预算

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  中共上海市委台湾工作办公室主要职能

  中共上海市委台湾工作办公室是市委、市政府主管全市台湾工作的办事机构。

  主要职能包括:

  1、贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作方针、政策和市委、市政府有关工作部署。

  2、结合本市实际,研究起草有关涉台事务的法规、规章草案。

  3、组织、指导、管理和协调市委、市政府各部门的对台工作。

  4、检查了解各部门、各单位贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作方针、政策和涉台事务的法规、规章等情况。

  2016年中共上海市委台湾工作办公室预算编制说明

  中共上海市委台湾工作办公室部门预算是包括中共上海市委台湾工作办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位1家。

  2016年,中共上海市委台湾工作办公室部门预算支出总额为2,289万元,其中:一般公共预算拨款支出预算2,289万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2,192万元;项目支出97万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目2,101万元,主要用于人员经费、公用经费和项目支出等。

  2.“社会保障和就业支出”科目30万元,主要用于离退休人员经费等。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目89万元,主要用于在职人员医疗保险缴费等。

  4.“住房保障支出”科目69万元,主要用于在职人员住房公积金。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中共上海市委台湾工作办公室 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 22,886,754 一、一般公共服务支出 21,010,254
1.一般公共预算资金 22,886,754 二、社会保障和就业支出 301,596
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 888,432
二、事业收入   四、住房保障支出 686,472
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 22,886,754 支出总计 22,886,754

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中共上海市委台湾工作办公室     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 22,886,754 一、一般公共服务支出 21,010,254 21,010,254  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 301,596 301,596  
    八、医疗卫生与计划生育支出 888,432 888,432  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、金融支出      
    十六、国土海洋气象等支出      
    十七、住房保障支出 686,472 686,472  
    十八、粮油物资储备支出      
    十九、其他支出      
收入总计 22,886,754 支出总计 22,886,754 22,886,754  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中共上海市委台湾工作办公室   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 21,010,254 20,154,198 856,056
201 25   港澳台侨事务 21,010,254 20,154,198 856,056
201 25 01 行政运行 16,870,746 16,770,746 100,000
201 25 02 一般行政管理事务 729,580   729,580
201 25 50 事业运行 3,383,452 3,383,452  
201 25 99 其他港澳台侨事务支出 26,476   26,476
208     社会保障和就业支出 301,596 230,736 70,860
208 05   行政事业单位离退休 301,596 230,736 70,860
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 291,596 230,736 60,860
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10,000   10,000
210     医疗卫生与计划生育支出 888,432 852,432 36,000
210 05   医疗保障 852,432 852,432  
210 05 01 行政单位医疗 702,060 702,060  
210 05 02 事业单位医疗 150,372 150,372  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 36,000   36,000
221     住房保障支出 686,472 686,472  
221 02   住房改革支出 686,472 686,472  
221 02 01 住房公积金 686,472 686,472  
合计 22,886,754 21,923,838 962,916

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中共上海市委台湾工作办公室     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 14,043,930 14,043,930  
301 01 基本工资 2,592,984 2,592,984  
301 02 津贴补贴 8,598,984 8,598,984  
301 03 奖金 169,170 169,170  
301 04 社会保障缴费 2,634,792 2,634,792  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 6,912,700   6,912,700
302 01 办公费 470,000   470,000
302 02 印刷费 90,000   90,000
302 05 水费 55,000   55,000
302 06 电费 343,440   343,440
302 07 邮电费 365,000   365,000
302 09 物业管理费 1,449,000   1,449,000
302 11 差旅费 345,000   345,000
302 12 因公出国(境)费用 680,808   680,808
302 13 维修(护)费 180,000   180,000
302 14 租赁费 600,000   600,000
302 16 培训费 120,000   120,000
302 17 公务接待费 138,851   138,851
302 28 工会经费 124,500   124,500
302 29 福利费 201,600   201,600
302 31 公务用车运行维护费 246,900   246,900
302 39 其他交通费用 1,096,800   1,096,800
302 99 其他商品和服务支出 405,801   405,801
303   对个人和家庭的补助 917,208 917,208  
303 01 离休费 226,056 226,056  
303 02 退休费 4,680 4,680  
303 11 住房公积金 686,472 686,472  
310   其他资本性支出 50,000   50,000
310 02 办公设备购置 50,000   50,000
合计 21,923,838 14,961,138 6,962,700

 

2016年中共上海市委台湾工作办公室部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
106.7 68.1 13.9 24.7   24.7

  2016年中共上海市委台湾工作办公室部门“三公”经费预算说明

  中共上海市委台湾工作办公室部门2016年“三公”经费财政拨款预算为106.7万元,包括中共上海市委台湾工作办公室部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加28.2万元。其中:

  因公出国(境)费预算68.1万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加23.3万元,主要是增加安排国际合作交流和境外合作交流。

  公务接待费预算13.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加4.9万元,主要是增加安排境外团组接待交流。

  公务用车购置及运行费预算24.7万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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