| 中共上海市委党史研究室主要职能 | |||||||
中共上海市委党史研究室隶属于上海市委。主要职能包括:1.在市委领导下,认真扎实地征集、整理本市党史资料,研究党的历史经验,编写上海地方党史。2.为现实服务,开展党史专题研究,充分发挥党史资料的借鉴作用和教育作用。3.指导部、委、办、区、县、局党史部门的工作。4.同时为中央党史工作机构提供资料,承担下达的各项任务。
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| 部门预算01表 | |||
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门:中共上海市委党史研究室 | 单位:元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 18,249,712 | 一、一般公共服务支出 | 18,085,792 |
| 1.一般公共预算资金 | 18,249,712 | 二、社会保障和就业支出 | 706,512 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 592,812 | |
| 二、事业收入 | 1,614,924 | 四、住房保障支出 | 479,520 |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 19,864,636 | 支出总计 | 19,864,636 |
| 部门预算03表 | |||||
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门:中共上海市委党史研究室 | 单位:元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 18,249,712 | 一、一般公共服务支出 | 16,481,296 | 16,481,296 | |
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 706,512 | 706,512 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 586,692 | 586,692 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 475,212 | 475,212 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 18,249,712 | 支出总计 | 18,249,712 | 18,249,712 | |
| 部门预算05表 | ||||||
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位:中共上海市委党史研究室 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,481,296 | 12,089,464 | 4,391,832 | ||
| 201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16,481,296 | 12,089,464 | 4,391,832 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 12,107,964 | 12,089,464 | 18,500 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,873,332 | 3,873,332 | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 500,000 | 500,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 706,512 | 606,852 | 99,660 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 706,512 | 606,852 | 99,660 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 696,512 | 606,852 | 89,660 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10,000 | 10,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 586,692 | 562,692 | 24,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 562,692 | 562,692 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 559,644 | 559,644 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3,048 | 3,048 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 24,000 | 24,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 475,212 | 475,212 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 475,212 | 475,212 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 475,212 | 475,212 | |
| 合计 | 18,249,712 | 13,734,220 | 4,515,492 | |||
| 部门预算07表 | |||||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位:中共上海市委党史研究室 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 8,294,370 | 8,294,370 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,607,364 | 1,607,364 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,814,724 | 4,814,724 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 133,062 | 133,062 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,739,220 | 1,739,220 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,957,786 | 3,957,786 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 1,011,073 | 1,011,073 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 170,000 | 170,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 220,000 | 220,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 609,018 | 609,018 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 269,602 | 269,602 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 60,000 | 60,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 85,949 | 85,949 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,544 | 20,544 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 75,000 | 75,000 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 10,800 | 10,800 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | 175,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 844,800 | 844,800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,082,064 | 1,082,064 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 596,052 | 596,052 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10,800 | 10,800 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 475,212 | 475,212 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 400,000 | 400,000 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 400,000 | 400,000 | |
| 合计 | 13,734,220 | 9,376,434 | 4,357,786 | ||
2016年中共上海市委党史研究室部门“三公”经费预算情况表
单位:万元
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 46.60 | 27 | 2.10 | 17.50 | 17.50 | |
2016年中共上海市委党史研究室部门“三公”经费预算说明
中共上海市委党史研究室部门2016年“三公”经费财政拨款预算合计为46.60万元,包括中共上海市委党史研究室部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加1.14万元。
因公出国(境)费预算27万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加4.83万元,主要是增加安排出国(境)等相关费用。
公务接待费预算2.1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少3.69万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算17.50万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。
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