2016年度中国民主同盟上海市委员会部门预算

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中国民主同盟上海市委员会主要职能
 
中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟上海市委员会是中国民主同盟的地方组织,民盟市委机关下设:办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室。主要职能包括:贯彻民盟中央、中共上海市委有关方针、政策,执行民盟上海市委全会、常委会、主委会会议决议,研究起草市委年度工作计划和总结,并组织实施;加强民盟各级组织自身建设,紧紧围绕国家和上海改革发展大局,全面贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国战略,积极参政议政、建言献策,认真履行参政党职能,努力为推动中国特色社会主义事业发展作出贡献;加强机关规范化、制度化建设,提高机关干部素质和机关服务能力,努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。

 

2016年部门预算编制说明
 
中国民主同盟上海市委员会部门预算是包括中国民主同盟上海市委员会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家。2016年,中国民主同盟上海市委员会部门预算支出总额为2,053万元,其中:一般公共预算拨款支出预算2,053万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,231万元;项目支出822万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,904万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,基层组织活动经费、参政议政课题调研费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目25万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目80万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目44万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国民主同盟上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 20,528,774 一、一般公共服务支出 19,038,134
1.一般公共预算资金 20,528,774 二、社会保障和就业支出 248,640
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 798,000
二、事业收入   四、住房保障支出 444,000
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 20,528,774 支出总计 20,528,774

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国民主同盟上海市委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 20,528,774 一、一般公共服务支出 19,038,134 19,038,134  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 248,640 248,640  
    八、医疗卫生与计划生育支出 798,000 798,000  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、住房保障支出 444,000 444,000  
    十六、粮油物资储备支出      
    十七、其他支出      
收入总计 20,528,774 支出总计 20,528,774 20,528,774  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中国民主同盟上海市委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 19,038,134 10,854,543 8,183,591
201 28   民主党派及工商联事务 19,038,134 10,854,543 8,183,591
201 28 01 行政运行 17,838,134 10,854,543 6,983,591
201 28 02 一般行政管理事务 400,000   400,000
201 28 04 参政议政 800,000   800,000
208     社会保障和就业支出 248,640 233,040 15,600
208 05   行政事业单位离退休 248,640 233,040 15,600
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 233,040 233,040  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 15,600   15,600
210     医疗卫生与计划生育支出 798,000 780,000 18,000
210 05   医疗保障 780,000 780,000  
210 05 01 行政单位医疗 780,000 780,000  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 444,000 444,000  
221 02   住房改革支出 444,000 444,000  
221 02 01 住房公积金 444,000 444,000  
合计 20,528,774 12,311,583 8,217,191

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中国民主同盟上海市委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 8,030,543 8,030,543  
301 01 基本工资 1,468,116 1,468,116  
301 02 津贴补贴 4,693,584 4,693,584  
301 03 奖金 121,643 121,643  
301 04 社会保障缴费 1,651,200 1,651,200  
301 99 其他工资福利支出 96,000 96,000  
302   商品和服务支出 3,541,000   3,541,000
302 01 办公费 674,566   674,566
302 02 印刷费 10,000   10,000
302 04 手续费 3,000   3,000
302 06 电费 30,000   30,000
302 07 邮电费 100,000   100,000
302 11 差旅费 390,000   390,000
302 12 因公出国(境)费用 100,000   100,000
302 13 维修(护)费 150,000   150,000
302 15 会议费 438,734   438,734
302 16 培训费 260,000   260,000
302 17 公务接待费 122,100   122,100
302 26 劳务费 70,000   70,000
302 28 工会经费 110,000   110,000
302 29 福利费 129,600   129,600
302 31 公务用车运行维护费 175,000   175,000
302 39 其他交通费用 760,000   760,000
302 99 其他商品和服务支出 18,000   18,000
303   对个人和家庭的补助 677,040 677,040  
303 01 离休费 227,280 227,280  
303 02 退休费 5,760 5,760  
303 11 住房公积金 444,000 444,000  
310   其他资本性支出 63,000   63,000
310 02 办公设备购置 63,000   63,000
合计 12,311,583 8,707,583 3,604,000

 

2016年中国民主同盟上海市委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
39.71 10 12.21 17.5   17.5

  2016年中国民主同盟上海市委员会“三公”经费预算说明

  中国民主同盟上海市委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为39.71万元,包括本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2015年预算持平。其中:

  因公出国(境)费预算10万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。

  公务接待费预算12.21万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算17.5万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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