2016年上海市归国华侨联合会部门预算

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上海市归国华侨联合会主要职能
 
上海市归国华侨联合会是中共上海市委领导的由归侨侨眷组成的市一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是:1.向归侨侨眷宣传党的路线、方针、政策;协助有关部门研究、制定侨务政策和研究、起草法律、法规草案。2.协助有关部门做好市人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和举荐工作,发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用,积极参与国家政治、经济、文化和社会事务活动。3.建立健全本市归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制,密切与市侨联委员的联系,创造条件发挥委员的作用,支持他们的工作,协助他们解决有关问题。4.维护归侨侨眷和在沪侨胞的合法权益,及时反映他们的意见和建议,并向他们提供有关咨询和服务。5.组织开展多层次、多形式的联谊活动;指导社区侨联工作和归侨侨眷群团工作;会同有关部门做好扶侨帮困工作。6.开展与海外侨胞及社团的联系;以侨为“桥”开展侨联对台工作,加强与海外涉台华侨社团及台胞的联系,发挥侨联民间交往的优势。7.配合有关部门做好新生代华侨、华人工作,组织引导海外侨胞在沪投资兴办实业及文教卫生等公益事业,促进海内外经济、科技、文教的合作与交流。8.会同有关部门做好在沪侨资企业和来沪发展的华侨、华人的接待工作;统筹、协调由侨联归口联系的海外华侨社团来沪访问的接待工作;组织、指导本市各级侨联及有关归侨侨眷的出访工作。9.负责本市侨联工作的网络建设,建立侨情信息库;管理《上海侨报》社。10.承办市委、市政府交办的其他事项。

 

2016年上海市归国华侨联合会预算编制说明
 
上海市归国华侨联合会部门预算是包括上海市归国华侨联合会本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,上海市归国华侨联合会部门预算支出总额为1,732万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,732万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出965万元;项目支出767万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,606万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,侨界主题系列活动工作经费、侨界社团和社区侨务工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目40万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目50万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目36万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市归国华侨联合会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 17,320,000 一、一般公共服务支出 16,056,660
1.一般公共预算资金 17,320,000 二、社会保障和就业支出 406,180
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 499,560
二、事业收入   四、住房保障支出 357,600
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 17,320,000 支出总计 17,320,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市归国华侨联合会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 17,320,000 一、一般公共服务支出 16,056,660 16,056,660  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 406,180 406,180  
    三、医疗卫生与计划生育支出 499,560 499,560  
    四、住房保障支出 357,600 357,600  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 17,320,000 支出总计 17,320,000 17,320,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市归国华侨联合会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 16,056,660 8,707,672 7,348,988
201 25   港澳台侨事务 16,056,660 8,707,672 7,348,988
201 25 01 行政运行 8,707,672 8,707,672  
201 25 02 一般行政管理事务 1,051,988   1,051,988
201 25 06 华侨事务 6,297,000   6,297,000
208     社会保障和就业支出 406,180 99,168 307,012
208 05   行政事业单位离退休 198,448 99,168 99,280
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 188,048 99,168 88,880
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10,400   10,400
208 08   抚恤 207,732   207,732
208 08 01 死亡抚恤 207,732   207,732
210     医疗卫生与计划生育支出 499,560 481,560 18,000
210 05   医疗保障 481,560 481,560  
210 05 01 行政单位医疗 481,560 481,560  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 357,600 357,600  
221 02   住房改革支出 357,600 357,600  
221 02 01 住房公积金 357,600 357,600  
             
合计 1,732,000 9,646,000 7,674,000

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市归国华侨联合会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 5,992,216 5,992,216  
301 01 基本工资 1,124,232 1,124,232  
301 02 津贴补贴 3,380,232 3,380,232  
301 03 奖金 87,664 87,664  
301 04 社会保障缴费 1,352,088 1,352,088  
301 99 其他工资福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服务支出 3,058,776   3,058,776
302 01 办公费 100,000   100,000
302 02 印刷费 120,000   120,000
302 03 咨询费 6,000   6,000
302 04 手续费 2,000   2,000
302 06 电费 46,000   46,000
302 07 邮电费 163,200   163,200
302 09 物业管理费 339,059   339,059
302 11 差旅费 100,000   100,000
302 12 因公出国(境)费用 246,000   246,000
302 13 维修(护)费 60,000   60,000
302 14 租赁费 275,757   275,757
302 15 会议费 157,000   157,000
302 16 培训费 120,000   120,000
302 17 公务接待费 200,000   200,000
302 26 劳务费 24,000   24,000
302 28 工会经费 91,600   91,600
302 29 福利费 97,200   97,200
302 31 公务用车运行维护费 175,000   175,000
302 39 其他交通费用 607,200   607,200
302 99 其他商品和服务支出 128,760   128,760
303   对个人和家庭的补助 456,768 456,768  
303 01 离休费 93,048 93,048  
303 02 退休费 6,120 6,120  
303 11 住房公积金 357,600 357,600  
310   其他资本性支出 138,240   138,240
310 02 办公设备购置 138,240   138,240
           
合计 9,646,000 6,448,984 3,197,016

 

2016年上海市归国华侨联合会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
121 55 48.5 17.5   17.5

  2016年上海市归国华侨联合会“三公”经费预算说明

  上海市归国华侨联合会2016年“三公”经费财政拨款预算为121万元,包括上海市归国华侨联合会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少0.42万元。其中:

  因公出国(境)费预算55万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少0.42万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算48.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算17.5万元,主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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