| 上海市黄埔军校同学会主要职能 |
| 上海市黄埔军校同学会是团结、联络海内外黄埔军校同学会为促进祖国统一服务的爱国群众团体。主要职能包括:1.团结海内外黄埔同学,调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性,发挥黄埔军校同学会在统一祖国大业中的特殊作用。2.弘扬“爱国、革命”的黄埔精神,向海内外黄埔军校同学宣传“和平统一、一国两制”等党的方针、政策,宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家民族的贡献,及时向党和政府反映黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。3.负责联络台港澳及海内外黄埔同学会和组织,负责接待海内外黄埔同学和来访,为海内外黄埔军校同学来祖国大陆举行各项交流活动、开展经贸活动牵线搭桥,提供咨询服务。4.保持与黄埔军校同学会(总会)和兄弟省市黄埔军校同学会的业务联系,交流工作经验,提高业务水平,改进服务方式。 |
| 2016年上海市黄埔军校同学会预算编制说明 |
| 上海市黄埔军校同学会部门预算是上海市黄埔军校同学会的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家。2016年,上海市黄埔军校同学会部门预算支出总额为362万元,其中:一般公共预算拨款支出预算362万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出273万元;项目支出89万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
| 1.“一般公共服务支出”科目337万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,黄埔军校同学会主题系列活动费、和平统一促进专项工作经费等项目支出。 |
| 2.“社会保障和就业支出”科目2万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费用 |
| 3.“医疗卫生与计划生育支出”科目13万,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目10万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 |
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门:上海市黄埔军校同学会 | 单位:元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,620,000 | 一、一般公共服务支出 | 3,372,960 |
| 1.一般公共预算资金 | 3,620,000 | 二、社会保障和就业支出 | 16,400 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 132,240 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 98,400 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 3,620,000 | 支出总计 | 3,620,000 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门:上海市黄埔军校同学会 | 单位:元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,620,000 | 一、一般公共服务支出 | 3,372,960 | 3,372,960 | |
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 16,400 | 16,400 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 132,240 | 132,240 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 98,400 | 98,400 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 3,620,000 | 支出总计 | 3,620,000 | 3,620,000 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门:上海市黄埔军校同学会 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,372,960 | 2,497,704 | 875,256 | ||
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 3,372,960 | 2,497,704 | 875,256 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,497,704 | 2,497,704 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 875,256 | 875,256 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,400 | 16,400 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 16,400 | 16,400 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,400 | 14,400 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132,240 | 132,240 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 132,240 | 132,240 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 132,240 | 132,240 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98,400 | 98,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 98,400 | 98,400 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98,400 | 98,400 | |
| 合计 | 3,620,000.00 | 2,728,344.00 | 891,656.00 | |||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门:上海市黄埔军校同学会 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,780,944 | 1,780,944 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 326,400 | 326,400 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,042,924 | 1,042,924 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 26,000 | 26,000 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 385,620 | 385,620 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 794,500 | 794,500 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 46,000 | 46,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25,000 | 25,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 108,660 | 108,660 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 26,000 | 26,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,500 | 5,500 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 38,600 | 38,600 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 40,000 | 40,000 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 28,800 | 28,800 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000 | 35,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 214,000 | 214,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 89,940 | 89,940 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98,400 | 98,400 | ||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 98,400 | 98,400 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 54,500 | 54,500 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 54,500 | 54,500 | |
| 合计 | 2,728,344 | 1,879,344 | 849,000 | ||
| 2016年上海市黄埔军校同学会“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 24.36 | 17 | 3.86 | 3.5 | 3.5 | |
2016年上海市黄埔军校同学会“三公”经费预算说明
上海市黄埔军校同学会2016年“三公”经费财政拨款预算为24.36万元,包括与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加0.26万元。其中:
因公出国(境)费预算17万元,主要安排机关及相关人员的国际国内合作交流经费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加0.7万元,主要是增加安排拜会台湾黄埔组织、台湾中华黄埔四海同心会等,与黄埔同学和亲属后代座谈交流。
公务接待费预算3.86万元,主要安排接待海外同学及团队来访,总会及外省市同学会的来访接待工作,开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少0.44万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算3.5万元,主要安排编制内公务车辆的运行费,主要用于安排市内公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险保养费等支出。与2015年预算持平,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务用车运行维护费。
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