上海中华职业教育社主要职能
上海中华职业教育社是由本市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体。
主要职能包括:向社员宣传党和国家有关职业教育的方针、政策,组织、引导社员积极参与科教兴国战略的实施;联系和团结社员,为他们开展职业教育活动提供服务;推进“温暖工程”,协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作;团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究和实验,探索改革和发展职业教育的新途径,并向市委市政府建言献策;开展与港澳台同胞、海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作,促进民间友好往来。
2016年部门预算编制说明
上海中华职业教育社部门预算是包括上海中华职业教育社本部的综合收支计划。2016年,上海中华职业教育社部门预算支出总额为490万元,其中:一般公共预算拨款支出预算490万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出322万元;项目支出168万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目466万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出和部门业务经费支出。
2.“社会保障和就业支出”科目0.68万元,主要用于退休人员经费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目13万元,主要用于医疗保险费等。
4.“住房保障支出”科目10万元,主要用于公积金缴费。
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门:上海中华职业教育社 | 单位:元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,900,000 | 一、一般公共服务支出 | 4,662,160 |
| 1.一般公共预算资金 | 4,900,000 | 二、社会保障和就业支出 | 6,840 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 133,488 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 97,512 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 4,900,000 | 支出总计 | 4,900,000 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门:上海中华职业教育社 | 单位:元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 4,900,000 | 一、一般公共服务支出 | 4,662,160 | 4,662,160 | |
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 6,840 | 6,840 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 133,488 | 133,488 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、金融支出 | |||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十七、住房保障支出 | 97,512 | 97,512 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 4,900,000 | 支出总计 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位:上海中华职业教育社 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,662,160 | 2,986,896 | 1,675,264 | ||
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 4,662,160 | 2,986,896 | 1,675,264 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1,358,264 | 1,358,264 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 317,000 | 317,000 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2,986,896 | 2,986,896 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,840 | 3,240 | 3,600 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6,840 | 3,240 | 3,600 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,240 | 3,240 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600 | 3,600 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,488 | 127,488 | 6,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 127,488 | 127,488 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 127,488 | 127,488 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 6,000 | 6,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97,512 | 97,512 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 97,512 | 97,512 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97,512 | 97,512 | |
| 合计 | 4,900,000 | 3,215,136 | 1,684,864 | |||
| 2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位:上海中华职业教育社 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,902,584 | 1,902,584 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 348,192 | 348,192 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,124,324 | 1,124,324 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 29,016 | 29,016 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 353,052 | 353,052 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,161,800 | 1,161,800 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3,000 | 3,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500 | 1,500 | |
| 302 | 05 | 水费 | 3,500 | 3,500 | |
| 302 | 06 | 电费 | 39,000 | 39,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 285,000 | 285,000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 35,000 | 35,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 90,000 | 90,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 5,000 | 5,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 26,400 | 26,400 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 29,000 | 29,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | 10,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 27,250 | 27,250 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 35,640 | 35,640 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 196,800 | 196,800 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 29,710 | 29,710 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100,752 | 100,752 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 3,240 | 3,240 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 97,512 | 97,512 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 50,000 | 50,000 | ||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000 | 50,000 | |
| 合计 | 3,215,136 | 2,003,336 | 1,211,800 | ||
| 2016年上海中华职业教育社“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 19.9 | 10 | 2.9 | 7 | 0 | 7 |
2016年上海中华职业教育社“三公”经费预算说明
上海中华职业教育社2016年“三公”经费财政拨款预算为19.9万元,包括上海中华职业教育社使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。比2015年预算增加1.4万元。其中:
因公出国(境)费预算10.0万元,主要用于安排机关人员的国际合作交流、项目洽谈等公务出国(境)的国际旅费、交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2015年预算持平。
公务接待费预算2.9万元,主要用于安排外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。
公务用车购置及运行费预算7万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加1.4万元,主要是根据工作实际情况,据实安排公务用车运行维护费。